La déduction de la taxe de vente fédérale

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payer une taxe de vente peut piquer, en particulier lorsque vous achetez un article Gros billet comme une automobile ou des meubles, mais L’Internal Revenue Service (IRS) fournit un peu d’argent-une déduction de la taxe de vente fédérale. Les taxes de vente que vous payez au cours de l’année sont admissibles à la déduction, mais certaines règles et détails compliquent les réclamations.

Voici ce que vous devez savoir si vous envisagez de radier vos frais de taxe de vente sur vos déclarations de revenus fédérales.,

vous devez détailler vos déductions

lorsque vous déclarez des impôts, vous pouvez demander la déduction forfaitaire ou détailler vos déductions—vous ne pouvez pas faire les deux. Si vous voulez demander des taxes de vente, vous devrez les détailler à l’Annexe A du formulaire fédéral 1040.

Ce n’est pas toujours avantageux pour tout le monde. De nombreux contribuables trouvent que la déduction forfaitaire est supérieure au total de toutes leurs déductions détaillées. Pour ces contribuables, demander la déduction forfaitaire est une meilleure affaire car elle réduit encore le revenu imposable.,

Au cours de l’année d’imposition 2020, la déduction forfaitaire vaut 12 400 for pour les déclarants célibataires et 24 800 for pour les couples mariés déclarant conjointement (cette déduction passe à 12 550 respectively et 25 100 respectively, respectivement, pour l’année d’imposition 2021). Si le total de vos déductions détaillées ne dépasse pas ces seuils, vous économiserez plus d’argent en prenant la déduction forfaitaire.,

vous ne pouvez pas demander L’impôt sur le revenu national et Local

en plus de choisir entre la déduction forfaitaire et les déductions détaillées, vous avez un autre choix à faire: vous pouvez déduire l’impôt sur le revenu national et local, ou vous pouvez déduire les taxes de vente que vous avez

la déduction de la taxe de vente fonctionne mieux pour les personnes qui vivent dans des États sans impôt sur le revenu (donc la déduction de l’impôt sur le revenu n’est pas disponible pour eux), ou ceux dont la déduction de la taxe de vente est plus grande que leur déduction de l’impôt, Si votre état a un taux d’imposition important sur le revenu et que vous avez un revenu régulier d’un emploi bien rémunéré, vous devez comptabiliser beaucoup de taxes de vente au cours de l’année pour faire valoir cette déduction vaut la peine.

L’effet de la Loi sur les réductions D’impôts et L’emploi

lorsque la Loi sur les réductions D’impôts et l’emploi (TCJA) est entrée en vigueur en 2018, elle a limité les déductions d’impôts étatiques et locaux (SALT). Vous êtes maintenant limité à pas plus d’une déduction de 10 000$, peu importe si vous demandez l’impôt sur le revenu ou les taxes de vente. Cela tombe à seulement 5 000 if Si vous êtes marié, mais le dépôt d  » une déclaration distincte.,

de nombreux aspects de la TCJA devraient prendre fin en 2025, y compris la limite de déduction du sel. À moins que le Congrès n’agisse pour renouveler tout ou partie des dispositions prévues pour expirer, il est possible que cette limite soit éliminée dans les années à venir.

les 2 Options pour calculer la taxe de Vente

Vous avez deux options pour calculer votre déduction de taxe de vente, si vous décidez de le prendre. Vous pouvez utiliser vos dépenses réelles de taxe de vente, ou vous pouvez utiliser les tables de taxe de vente en option qui sont disponibles via L’IRS.,

dépenses réelles de la taxe de Vente

la méthode de la taxe de vente réelle est facile, du moins en théorie. Gardez simplement tous vos reçus tout au long de l’année et additionnez-les au moment de l’impôt. Votre déduction correspond au montant total de toutes les taxes de vente que vous avez payées. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite beaucoup de tenue de dossiers méticuleux, mais elle peut entraîner une déduction plus élevée.

Vous pouvez vous faciliter la tâche en enregistrant vos reçus et en conservant une feuille de calcul., Soyez discipliné sur la saisie de la taxe de vente de chaque reçu régulièrement pour garder un décompte en cours d’exécution qui est facile à consulter au moment de la taxe. Sinon, vous serez confronté à une montagne de reçus au moment de l’impôt qui ont tous besoin d’additionner.

envisager une application de finances personnelles pour votre smartphone pour garder une trace de ce que vous dépensez—beaucoup vous permettent de prendre des photos de vos reçus et garderont une trace d’eux pour vous que vous dépensez et les recueillir.,

en utilisant les Tables de taxe de Vente IRS

L’Internal Revenue Service fournit un calculateur de taxe de vente pour les petites dépenses quotidiennes, puis vous pouvez ajouter les taxes de vente que vous avez payées sur les gros achats tels que les véhicules, les bateaux, les avions ou les ajouts de maison. L’IRS propose même une feuille de calcul dans ses instructions pour L’Annexe A pour vous aider à garder une trace de ces chiffres.

L’IRS peut vouloir vérifier des achats importants, il est donc important de conserver les reçus pour vos plus gros achats, même si vous utilisez la taxe de vente de tableaux.,

les tableaux de L’IRS sont ventilés par l’état, votre revenu, et le nombre d’exemptions vous le prétendez. Ces tableaux ne sont que des estimations, mais ils tiennent compte de nombreux facteurs cruciaux. Certains États ont des taux de taxe de vente plus élevés que d’autres, et les tables d’imposition prennent cela en considération. Les personnes ayant plus de revenus à leur disposition ont tendance à dépenser plus, et les tables d’imposition en tiennent également compte.

Si vous avez réellement dépensé moins que ce nombre l’IRS vous confie, »on est mieux d’utiliser les tables et vous »re autorisé à le faire., Cependant, si vous pensez que vous pourriez avoir dépensé plus que l’estimation de L’IRS, commencer à additionner ces reçus pour obtenir une meilleure déduction.

planification fiscale utilisant la déduction de la taxe de Vente

certaines personnes qui demandent la déduction de l’impôt sur le revenu de l’état et local doivent déclarer leurs remboursements d’impôt sur le revenu de l’état comme revenu imposable sur leurs déclarations l’année suivante. Ce n’est pas le cas si vous demandez la déduction de la taxe de vente, donc si votre déduction de la taxe de vente est à peu près la même que votre déduction de l’impôt sur le revenu, vous pourriez sortir en avance sur le long terme en prenant la déduction de la taxe de vente.,

Il est préférable de vérifier avec un fiscaliste si vous n »êtes pas sûr de demander des taxes sur le revenu ou les ventes.

une règle spéciale pour les Couples mariés produisant séparément

en plus du plafond de déduction inférieur de 5 000$, il existe quelques règles spéciales supplémentaires pour ceux qui sont mariés mais qui produisent séparément. Vous et votre conjoint devez tous deux détailler ou vous devez tous deux prendre la déduction forfaitaire si vous produisez vos impôts fédéraux en utilisant le statut de déclaration marié séparément., Vous devez tous les deux prendre soit la déduction de l’impôt sur le revenu de l’état ou la déduction de la taxe de vente si vous détaillez. Les lois fiscales ne permettent pas de mélanger et d  » appariement de ces déductions.

les informations contenues dans cet article ne sont pas des conseils fiscaux ou juridiques et ne se substituent pas à de tels conseils. Les lois étatiques et fédérales changent fréquemment, et les informations contenues dans cet article peuvent ne pas refléter les lois de votre propre état ou les modifications les plus récentes de la loi. Pour des conseils fiscaux ou juridiques actuels, veuillez consulter un comptable ou un avocat.,


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