A fizetendő számlák forgalmi aránya meghatározva: képlet & példák
a magas fizetendő számlák aránya azt jelzi, hogy a vállalat gyorsan fizeti hitelezőit és beszállítóit, míg az alacsony arány azt sugallja, hogy az üzlet lassabban fizeti számláit. Ez egy kritikus mutató a nyomon követéshez, mert ha egy vállalat elszámolható forgalmi aránya csökken az egyik számviteli időszakról a másikra, ez jelezheti a bajt, és alacsonyabb hitelkeretet eredményezhet.
ezzel szemben a finanszírozók és a hitelezők folyamatos vagy emelkedő AP-arányt látva növelhetik a vállalat hitelkeretét.,
mi a fizetendő számlák (AP) forgalmi aránya?
a fizetendő számlák forgalmi aránya azt méri, hogy egy vállalkozás milyen gyorsan teljesíti a hitelkereteket kiterjesztő hitelezőknek és beszállítóknak történő kifizetéseket. A számviteli szakemberek számszerűsítik az arányt azzal, hogy kiszámítják azt az átlagos számot, amikor a vállalat egy meghatározott időszak alatt fizeti az AP egyenlegét. A társaság mérlegében a fizetendő számlák forgalmi aránya kulcsfontosságú mutatója likviditásának és a pénzforgalom kezelésének.,
Key Takeaways on Accounts Payable (AP) Fluktuation Ratio
- a higher accounts payable ratio azt jelzi, hogy a vállalat rövidebb idő alatt fizeti ki számláit, mint az alacsonyabb arányúak.
- az alacsony AP arány azt jelezheti, hogy egy vállalat küzd a számlák fizetéséért, de nem mindig ez a helyzet. Lehet, hogy stratégiailag használja a pénzét.
- a hitelkeretekre támaszkodó vállalkozások jellemzően magasabb arányban részesülnek, mivel a beszállítók és a hitelezők ezt a mutatót használják az általuk vállalt kockázat felmérésére.,
Hogyan kell Kiszámítani tartozások (AP) Forgalom Aránya
Számviteli szakemberek számítani számlák fizetendő forgalom aránya elosztják egy üzlet teljes vásárlások által az átlagos tartozások egyenlege ugyanebben az időszakban.
fizetendő számlák (AP) forgalmi Arány képlet & számítás
a fizetendő számlák forgalmi arányát általában azon napok átlagos számának mérésével számítják ki,amelyeket a hitelezőnek járó összeg továbbra sem fizet. Ha ezt az átlagos számot 365-tel elosztjuk, akkor a fizetendő forgalom aránya.,
a napok átlagos száma / 365 = a fizetendő számlák forgalmi aránya
A fizetendő számlák forgalma napokra bontása
használja ezt a képletet az AP fizetendő forgalom napokra történő átalakításához.
számlák fizetendő forgalom aránya napokban = 365 / fizetendő forgalom arány
hogyan lehet elemezni a számlák fizetendő forgalom arányát?
a vállalat trendjének megtekintéséhez hasonlítsa össze az AP forgalmi arányát a korábbi számviteli időszakokkal. Ahhoz, hogy milyen vonzó lesz a finanszírozók, egyezik az AP Arány társaik az iparban.
mi a jó fizetendő számlák forgalmi aránya?,
általában a magas AP arány azt jelzi, hogy gyorsabban teljesíti a fizetendő számlák kötelezettségeit.
szeretne magasabb vagy alacsonyabb fizetési forgalmat?
attól függ. Ha vállalkozása a hitelkeret fenntartására támaszkodik, a hitelezők kedvezőbb feltételeket biztosítanak magasabb arány mellett. De ha az arány túl magas, egyes elemzők megkérdőjelezhetik, hogy a vállalat a legstratégikusabb módon használja-e pénzforgalmát az üzleti növekedéshez.,
fizetendő számlák (AR) forgalom Arány példa
azt mondják, hogy egy egyéves időszak alatt, a cég tett $25 millió vásárlások és befejezi az év nyitott számlák fizetendő egyenlege $4 millió.
$25 millió / $4 millió = 6.25
Ez azt jelenti, hogy a vállalat az adott időszak alatt átlagosan 6.25-szer fizette meg a fizetendő egyenlegét.,
növekvő számlák fizetendő forgalmi Arány
a hitelezők és a befektetők megvizsgálják a társaság mérlegében a fizetendő forgalom arányát annak megállapítására, hogy a vállalkozás jó helyzetben van-e hitelezőivel és beszállítóival. A magasabb számok azt mutatják, hogy egy vállalat időben fizeti számláit, ezáltal kevesebb adóssága van a könyvekben.
bár ez tetszene az érintetteknek, van egy ellenérv, hogy egyes vállalkozások jobban ki kell telepíteni, hogy a készpénz máshol, egy szem felé növekedés.,
csökkenő fizetendő számlák forgalmi Arány
Az alacsonyabb fizetendő számlák forgalmi arányai jelezhetik a befektetőknek és a hitelezőknek, hogy a vállalkozás nem teljesített olyan jól egy adott időkeretben, összehasonlítható időszakok alapján.
követési kötelezettségek forgalmi Arány
míg a vállalkozásoknak stratégiai okai lehetnek az alacsonyabb számlák kifizethetőségi forgalmi arányának fenntartására, mint a készpénzben, más változók is szükségesek. A vállalatok kedvező hitelfeltételek miatt alacsony forgalmi mutatókkal rendelkezhetnek., Hasonlóképpen magasabb arányuk is lehet, mivel a beszállítók az áruk vagy szolgáltatások kiszállításakor fizetést követeltek. Egyes vállalatok a csúcsidőszakokban többet költhetnek, és az év bizonyos időszakaiban is nagyobb befolyással lehetnek a készpénzre.
#1 CloudAccountingSoftware
Ingyenes Termék Túra
AP Forgalom vs AR Forgalom Aránya
Számlák fizetendő forgalmi képet ad a vállalat hitelképessége, míg a követelések forgalom aránya méri, hogy mennyire hatékony a gyűjtő bevételek tartozott hozzá., A magas követelések forgalmi aránya azt jelzi, hogy a vállalat hatékonyan gyűjti be a tartozását, míg az alacsony arány azt jelzi, hogy a vállalat küzd a beszedési folyamatban, vagy hitelt nyújt a rossz ügyfeleknek.
követés a számlák fizetendő forgalom
a vállalkozások nyomon követhetik a számlák fizetendő forgalmi mutatóit minden számviteli időszak alatt anélkül, hogy további információkat kellene gyűjteniük. A fent említett képletek, itt van egy példa, hogyan kell kiszámítani a számlák fizetendő forgalom aránya., Egyszerűen vegye ki a nettó AP összegét egy adott számviteli időszak alatt, majd ossza meg az adott időszak átlagos AP-jével.
Nettó AP / Átlagos AP = Számlák Fizetendő Forgalom Aránya
annak érdekében, hogy meghatározza azokat az összegeket, amelyeket meg kell osztani:
- Nettó AP: Vonjuk ki az összes kreditet (pl. leltár visszatért a szállítók) a bruttó AP felmerült.
- átlagos AP: adja hozzá az AP egyenlegét a számviteli időszak elején és végén, majd ossza meg az összeget 2-vel.
példa:
a 2020-as pénzügyi év során a vállalat teljes hitelezői és beszállítói tartozása 1 millió dollár volt., A vállalat azonban kapott hiteleket a kiigazításokhoz, és 100 000 dollár értékben visszaadta a készleteket. Miután kivonjuk a $100,000 kredit a $ 1 millió bruttó AP, a nettó AP egyenlő $900,000.
a Társaság 2020. január 1-jén összesen 80 000 dolláros AP egyenleggel rendelkezett, az év Decemberével fejeződik be. 31, 2019 kiemelkedő AP $120,000. Figyelembe véve a $200,000 teljes, elosztjuk azt 2 ad egy átlagos AP $100,000. Miután elosztjuk a nettó AP $900,000 $100,000, A cég számlák fizetendő forgalom aránya 9.,0
Nettó AP: $1,000,000 -$100,000 = $900,000
/
Átlagos AP: $80,000 + $120,000 = $200,000 / 2
= Számlák Fizetendő Forgalom Aránya: 9.0
Fontosságát, A Számlák Fizetendő Forgalom Aránya
menedzsment kell fizetnie a figyelmet, hogy a vállalat számlák fizetendő forgalom aránya. A befektetők és a hitelkihelyezésre készülő beszállítók alaposan megvizsgálják majd. Ez hatással lehet az eladott áruk költségére, mivel a szállítók ezt az arányt felhasználhatják a finanszírozási feltételek meghatározására—ami befolyásolhatja az alsó sort.,
korlátai a számlák kötelezettségek forgalom Arány
míg a hitelezők megtekinteni a magasabb számlák fizetendő forgalom aránya pozitívan, vannak kikötések. Ha egy vállalat egy számviteli időszak alatt magasabb arányt mutat, mint bármely adott iparágban lévő társaik, akkor vörös zászló lehet, hogy nem kezeli a cash flow-t, valamint az iparági átlagot. Ha egy vállalat nem hiszi, hogy ez a helyzet, a pénzügyi vezetők magyarázatot kérhetnek.,
4 Tipp, hogy Javítsa A tartozások (AP) Forgalom Aránya
- Ellenőrzési, hogy a szervezet kezelése a cash flow-határozza meg, mi a hatása, hogy csökkenti nappal fizetendő kiváló lehet,
- Értékelje a követelések forgalom aránya, valamint meghatározni, ha a késedelem a gyűjtemény, amelyek hatással vannak a képességét, hogy fedezze a kiadásokat.
- határozza meg, hogy javíthatja-e hitelezési feltételeit a beszállítókkal.
- mérje meg az eladott áruk költségét, és határozza meg, hogy van-e hely a fejlesztésre.